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重量级!用友总账操作流程,简单易懂不看后悔(建议收藏)

2019-02-18 13:37:08 来源:安徽微信红包尾数控制免费网

总流程概括

一、新建帐


  1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

  2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号?——设置账套名称——设置账套径——设置微信红包尾数控制免费期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

  3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

  4、点击权限——设置帐套操作员的权限

  5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

  6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)



二、总帐系统


  1、总账——系统初始化——设置微信红包尾数控制免费科目——录入期初余额——设置凭证种类

  填制凭证:点击增加?修改凭证——填制凭证下修改?作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核?若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账?若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

  2、填制凭证:点击增加?修改凭证——填制凭证下修改?作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

  3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

  4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

  5、月末处理或期末——结账

  6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——微信红包尾数控制免费科目——编辑——指定微信红包尾数控制免费科目——设置现金日记账、银行日记账科目

  7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

  8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

  9、?反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

  10、反对账:期末——对账——CTRL+H?凭证——恢复记帐前状态?消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核?若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账?若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

  11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认

  12、年度账的引入前缀名为uferpyer?:系统管理——年度账——引入

  13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据

  14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认

三、UFO报表设置


  1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页

  2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和

  3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡

  4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

  5、报表审核:数据——审核

  6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找



四、固定资产设置


  1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改

  2、卡片:固定资产增加、减少?计提折旧——处理——计提本月折旧?处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账?账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表



五、打印设置


  总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250?右43?上299?下200?字体100?间距290?勾选打印凭证分割线


铛铛铛~今天的重头戏来了,用友软件总账的操作流程豆哥给大家整理完毕。快来看看吧~

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细节流程


NO.1系统初始化



【基础设置】打开对应设置界面:


1.【基本信息】编码方案、数据精度


2.【机构设置】部门档案、职员档案


3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类


4.【存货】→存货分类→存货档案


5.【财务设置】→【微信红包尾数控制免费科目】

a.增加科目:微信红包尾数控制免费科目→【增加】输入编码、中文名称(如100201→中国银行)→【增加】→【确认】

b.设辅助核算:点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】?→【确认】(可选项)

c.指定科目?:?【系统初始化】→【微信红包尾数控制免费科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。


6.【收付结算】结算方式


7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡

NO.2填制凭证【总账系统】



1.填制凭证

【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】


2.修改凭证

【查询】→修改→【保存】


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